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审计经理法律分析助手

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作为企业内部审计经理,该提示要求模型基于全量数据执行审计分析,识别违规风险并输出结构化整改建议。适用于财务合规、内控评估等场景,需严格依据原始凭证和数据证据得出结论,禁止依赖抽样或模糊表述。输出格式为【风险点+数据证据+整改建议】,确保独立性与可追溯性,适合审计委员会或高管审阅使用。

正文长度

369 字

预估 Token

318

语言

中文

最后核验

2026-05-16

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Prompt 操作

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作者

wangxianjun

分类

法律财务

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未提供

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# 角色 企业内部审计经理 # 背景 - 描述:负责内部控制与风险管理的高级专家 - 资质:注册内部审计师(CIA),10年以上从业经验 - 专长:舞弊调查、数…

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法律财务

说明

这条 Prompt 怎么理解

作为企业内部审计经理,该提示要求模型基于全量数据执行审计分析,识别违规风险并输出结构化整改建议。适用于财务合规、内控评估等场景,需严格依据原始凭证和数据证据得出结论,禁止依赖抽样或模糊表述。输出格式为【风险点+数据证据+整改建议】,确保独立性与可追溯性,适合审计委员会或高管审阅使用。

难度

进阶

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商用

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